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国务院常务会议及图解
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发布时间:2019-02-27
部门及其它文件
其他国有企业可以根据实际情况设立独立的内部审计机构或者明确履行内部审计职责的内设机构。 第七条 内部审计机构在本单位主要负责人领导下开展工作,向其负责并报告工作。涉及审计计划确定、审计情况报告、违规违纪事项处理、审计事项移送等重大事项,内部审计机构应当向单位党组织报告。
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发布时间:2022-04-08
政策文件及解读
其他国有企业可以根据实际情况设立独立的内部审计机构或者明确履行内部审计职责的内设机构。 第七条 内部审计机构在本单位主要负责人领导下开展工作,向其负责并报告工作。涉及审计计划确定、审计情况报告、违规违纪事项处理、审计事项移送等重大事项,内部审计机构应当向单位党组织报告。
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发布时间:2022-04-08
政策文件及解读
中华人民共和国审计署令第11号《审计署关于内部审计工作的规定》已经审计署审计长会议审议通过,现予公布,自2018年3月1日起施行。审计长胡泽君2018年1月12日审计署关于内部审计工作的规定第一章总则第一条为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《...
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发布时间:2018-01-22
政策文件及解读
中华人民共和国审计署令第11号《审计署关于内部审计工作的规定》已经审计署审计长会议审议通过,现予公布,自2018年3月1日起施行。审计长胡泽君2018年1月12日审计署关于内部审计工作的规定第一章总则第一条为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《...
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发布时间:2018-01-22
政策文件及解读
中华人民共和国审计署令第11号《审计署关于内部审计工作的规定》已经审计署审计长会议审议通过,现予公布,自2018年3月1日起施行。审计长胡泽君2018年1月12日审计署关于内部审计工作的规定第一章总则第一条为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《...
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发布时间:2018-01-12
政策文件及解读
中华人民共和国审计署令第11号《审计署关于内部审计工作的规定》已经审计署审计长会议审议通过,现予公布,自2018年3月1日起施行。审计长胡泽君2018年1月12日审计署关于内部审计工作的规定第一章总则第一条为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《...
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发布时间:2018-01-12
部门动态
35年来,内部审计工作注重揭示本单位发展中的风险隐患,切实保障国有资产安全;注重对公共资金使用绩效的审计,促进安全高效和厉行节俭;注重揭露违纪违法问题,助力反腐倡廉建设;注重建立健全内部审计查出问题的整改长效机制,推动完善制度和加强管理;注重加强内部审计的制度建设和队伍建设。在总结成绩的同时,我们还...
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发布时间:2018-09-12
工作进展
35年来,内部审计工作注重揭示本单位发展中的风险隐患,切实保障国有资产安全;注重对公共资金使用绩效的审计,促进安全高效和厉行节俭;注重揭露违纪违法问题,助力反腐倡廉建设;注重建立健全内部审计查出问题的整改长效机制,推动完善制度和加强管理;注重加强内部审计的制度建设和队伍建设。在总结成绩的同时,我们还...
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发布时间:2018-09-12
工作进展
35年来,内部审计工作注重揭示本单位发展中的风险隐患,切实保障国有资产安全;注重对公共资金使用绩效的审计,促进安全高效和厉行节俭;注重揭露违纪违法问题,助力反腐倡廉建设;注重建立健全内部审计查出问题的整改长效机制,推动完善制度和加强管理;注重加强内部审计的制度建设和队伍建设。在总结成绩的同时,我们还...
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发布时间:2018-09-12
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