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为全面落实通知精神,推动我省行政事业单位内部控制基础性评价工作,现将有关事项通知如下:一、强化组织领导为切实加强对我省行政事业单位内部控制基础性评价工作的组织领导,协同推进行政事业单位内部控制基础性评价工作,省财政厅成立“行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组”,组成如下:组长:胡良安厅总会计师...
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发布时间:2017-05-11
为全面落实通知精神,推动我省行政事业单位内部控制基础性评价工作,现将有关事项通知如下:一、强化组织领导为切实加强对我省行政事业单位内部控制基础性评价工作的组织领导,协同推进行政事业单位内部控制基础性评价工作,省财政厅成立“行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组”,组成如下:组长:胡良安厅总会计师...
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发布时间:2017-05-11
部门及其它文件
本办法所称内部审计,是指单位负责内部审计工作的机构(以下简称内部审计机构)对本单位以及所属单位贯彻落实国家重大经济政策措施、财政收支、财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理的领导人员履行经济责任等,实施独立、客观的监督、评价和建议,促进单位完善治理、实现目标的活动。 第三条 县...
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发布时间:2022-04-08
政策文件及解读
本办法所称内部审计,是指单位负责内部审计工作的机构(以下简称内部审计机构)对本单位以及所属单位贯彻落实国家重大经济政策措施、财政收支、财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理的领导人员履行经济责任等,实施独立、客观的监督、评价和建议,促进单位完善治理、实现目标的活动。 第三条 县...
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发布时间:2022-04-08
重要转载
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发布时间:2025-03-29
政策文件及解读
内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。第二章内部审计机构和人员管理第六条国家机关、事业单位、社会团体等单位的内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构,应当在本单位党组织、主要负责人的直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作。国有企业内部审计机构或者履行内部审...
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发布时间:2018-01-22
政策文件及解读
内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。第二章内部审计机构和人员管理第六条国家机关、事业单位、社会团体等单位的内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构,应当在本单位党组织、主要负责人的直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作。国有企业内部审计机构或者履行内部审...
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发布时间:2018-01-22
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内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。第二章内部审计机构和人员管理第六条国家机关、事业单位、社会团体等单位的内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构,应当在本单位党组织、主要负责人的直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作。国有企业内部审计机构或者履行内部审...
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发布时间:2018-01-12
政策文件及解读
内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。第二章内部审计机构和人员管理第六条国家机关、事业单位、社会团体等单位的内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构,应当在本单位党组织、主要负责人的直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作。国有企业内部审计机构或者履行内部审...
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发布时间:2018-01-12
校园动态
课后,语文教研组开展了说课评课教学研讨交流活动。邓老师分享了自己的课堂设计思路和课堂教学分析。每位听课老师从教学内容、教学方法、学生课堂表现、教师课堂把控等方面给予了中肯点评和精心指导,充分肯定了邓老师课堂上的亮点,同时也提出了宝贵的建议。"‘双减’落地,教研先行,教以共进,研以致远。每一...
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发布时间:2024-10-24
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